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我是小規(guī)模納稅人,這個月公司可以自己領取開具專用發(fā)票了,不再去稅務局代開了,申報...809076提問

大白菜回答:

感謝提問!是的 小規(guī)模自開專票也是 填在第二行:“稅務機關代開的增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。

屬于非報關出口銷售的貨物,以出口發(fā)票或普通發(fā)票的開具時間為準。老師請問非報關出口...小莫同學提問

大白菜回答:

感謝提問!快遞形式出口的,沒有報關。

老師您好:報關單金額為人民幣,單一窗口FOB折算美元金額,是按當月月初中行折算價折...380575提問

大白菜回答:

感謝提問!是跨境人民幣貿易么?

老師您好,小規(guī)模公司以前季度利潤虧損,轉為一般納稅人本月是盈利的,需要交企業(yè)所得...620379提問

大白菜回答:

感謝提問!以前年度虧損的 系統(tǒng)自動先彌補虧損。所得稅是累計數(shù)預繳計算,累計季度虧損是不繳納所得稅的。

請教一下老師,貨物運輸需要繳納印花稅,如果對方給我們開票運輸代理,還需要交嗎?153****0681提問

大白菜回答:

感謝提問!貨物運輸需要繳納印花稅。代理服務是沒有相關的印花稅目的,需要咨詢稅局確認。

請問我們要付給國外付傭金怎么處理(暗傭)?需要開票嗎?怎樣處理符合稅法要求?180****5939提問

大白菜回答:

感謝提問!根據(jù)規(guī)定,納稅人發(fā)生的傭金,可計入銷售費用,但是得有有合法真實憑證,支付的對象必須是獨立的有權從事中介服務的納稅人或個人(支付對象不含本企業(yè)雇員)還有支付給個人的傭金,除另有規(guī)定者外,不得超過服務金額的5%。還有就是代...

老師,我們公司給外輪靠中國海岸后提供維修勞務,并提供配件,應該如何報關和繳稅?112762提問

大白菜回答:

感謝提問!你要詳細說明你的業(yè)務,你和外輪是如何交易的。

外貿企業(yè)申報當期增值稅需要倒入擎天數(shù)據(jù)么?137****8436提問

大白菜回答:

感謝提問!我們課程主講龍圖退稅。

現(xiàn)在定額票的上面的章?lián)Q了,以前的老票從2019年1月1號都不能用了嗎?134****5443提問

大白菜回答:

感謝提問!如果稅局仍舊發(fā)行舊章定額發(fā)票還是可以用的。

老師您好,我們18年度的獎金到19年1月發(fā)放,如果我現(xiàn)在選擇獎金和工資合并申報,那么...153****0681提問

大白菜回答:

感謝提問!看下最新個稅課程, 主管會計-稅務會計-增值稅、所得稅以外其他稅種學習 第18-21節(jié)。

我們公司是打算從2019年1月份開始給員工交社保的,今天1月7日地稅社會保險費申報表上...136****8920提問

大白菜回答:

感謝提問!去和稅局核實情況 嗎,然后再申報。

預交到外地的增值稅,怎么抵扣,是看到稅單才可以抵扣對嗎?如果丟了稅單怎么辦? 預...122961提問

大白菜回答:

感謝提問!這個我們都有相關課程,1、在建筑業(yè)預繳增值稅哪里有講解申報,稅單丟了是不能補打的2、匯算清繳在所得稅那里有講解。

您好老師,我們公司要注銷、請問固定資產以下問題怎么處理 1.桌子椅子房東都沒讓搬出...178****1010提問

大白菜回答:

感謝提問!1、沒讓搬出來什么意思?房東不給了么2、銷售汽車 走 固定資產清理,官網(wǎng)有篇文章介紹,你公司 要申報未開票收入,繳納增值稅。

老師,請教您兩個問題,1.公司庫存虛高該怎么處理?2.公司賬上有一千多萬向老板借的款...714062提問

大白菜回答:

感謝提問!1、公司存在未開票收入沒有申報交稅,最好做法補收入 補進項。2、為什么這么大借款,是不是存在個人收款沒有打回公司戶?

你好老師,工業(yè)企業(yè)的籌建期的生產材料如何帳務處理呢?也就是試生產的原料如何進行帳...182****5601提問

大白菜回答:

感謝提問!一般理解 籌建期是指企業(yè)被批準籌建之日起至開始生產、經營(包括試生產、試營業(yè))之日的期間。試生產 籌建期就結束了。

你好 老師 裝飾公司 勞務分包方是自然人 不是單位 可不可以差額608222提問

大白菜回答:

感謝提問!看下建筑講解,一般計稅 就不能差額了。

老師,我現(xiàn)在接手一家小規(guī)模納稅人,之前他是一家報稅事務所在做,沒有立帳,只是申報...419455提問

大白菜回答:

感謝提問!當面交接,進入國地稅系統(tǒng)查看下申報數(shù)據(jù)。

您好老師,提問過有張過萬的公司所在地的餐費發(fā)票只能做招待費嗎,這張發(fā)票是業(yè)務員拿...135****4085提問

大白菜回答:

感謝提問!這個招待費屬實么 還是集中開票的?

老師你好,建筑業(yè)個人所得稅(企事業(yè)承包承租經營所得稅)計提分錄怎么寫,可以稅前扣...130****8670提問

大白菜回答:

感謝提問!這個是歷史遺留問題,如果你公司人員工資是全員全額申報的 不應該繳納。

老師,您好!橡膠帶企業(yè)購入天然橡膠,可加計扣除所得稅嗎?小叮當提問

大白菜回答:

感謝提問!你是什么企業(yè)?

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