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留抵退稅是每個月都可以退還是只能退一次?,公司留抵稅2萬多,還有沒認證發(fā)票20萬稅...美美提問

大白菜回答:

感謝提問!看一下政策解讀 學課程—名師交流專區(qū)—每周財稅政策解讀《2022財稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第10節(jié)。

老師,您好!我現(xiàn)在有個客戶準備注冊一家公司或合伙企業(yè)做投資,不開票,只做投資。請...135****7321提問

大白菜回答:

感謝提問!股東是個人的,繳納個人所得稅,股東是企業(yè)的,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定,企業(yè)的下列收入為免稅收入:(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益。合伙企業(yè)分紅,投資者按照經(jīng)營所得繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所...

老師您好,我們是做化妝品生產(chǎn)的,初次出口,現(xiàn)在想要退稅,征收率是13%,退稅率也是1...131****8909提問

大白菜回答:

感謝提問!稅負率就是平時內(nèi)銷時的增值稅稅負率。

請問老師,工業(yè)出口,退稅申報完成后,必須要把稅務(wù)機關(guān)的反饋信息讀入到申報退稅的軟...王雷提問

大白菜回答:

感謝提問!要把稅務(wù)機關(guān)的反饋信息讀入到申報退稅的軟件里,反饋比對數(shù)據(jù)。

老師您好,請問外貿(mào)企業(yè)采購該貨物是可以退稅的,而貨物是向A生產(chǎn)企業(yè)采購,但該貨物...肖興提問

大白菜回答:

感謝提問!這樣的出口采購稅局可能會函調(diào)。

生產(chǎn)型出口企業(yè),產(chǎn)品出口只免稅不退稅,進項票能抵扣嗎?139****0834提問

大白菜回答:

感謝提問!免稅不能抵扣進項。

老師您好,請問怎么能查到以前的發(fā)票是否做的是退稅勾選?380575提問

大白菜回答:

感謝提問!去核實以前的退稅資料,或者查詢勾選系統(tǒng)。

你好老師,疫情期間小規(guī)模片收率從3%調(diào)低到1%,這個期間發(fā)票仍舊是按3%稅率開出來,開...809076提問

大白菜回答:

感謝提問!必須開具1%的發(fā)票帶可以。

您好老師,一般納稅人出口報關(guān)的贈品都要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理嗎?有無其他例外情況652110提問

大白菜回答:

感謝提問!詳細說下贈品也隨同報關(guān)了沒有?

2019年10月11日出口毛衣(報關(guān)單日期),采購發(fā)票日期是2019年9月28日,采購發(fā)票分別...380575提問

大白菜回答:

感謝提問!建議先看下課程,增值稅申報和退稅申報可以不一致。采購發(fā)票可以在9月份認證,也可以在10月份認證。平臺用發(fā)票勾選平臺。

老師,我公司屬于餐飲行業(yè),一般納稅人,主營業(yè)務(wù)收入就是收加盟費及管理費,《財政部...提問

大白菜回答:

感謝提問!加盟費是按照銷售無形資產(chǎn)交稅的,應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù),但是需要咨詢稅局確認。 銷售額是否超過全部銷售額50%是看服務(wù)的收入占全部收入的50%。

老師,我們是2019年1月成立的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),4月之前無銷售額,19年是不是不能加計抵減了...189****9807提問

大白菜回答:

感謝提問!詳細看下政策。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計抵減政策)。   (一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服...

老師如果小規(guī)模納稅人按月或者按季申報增值稅,但其中有自開專票的情況,最終銷售額也...732726提問

大白菜回答:

感謝提問!專票不免稅,專票的增值稅必須繳納,有增值稅就會有附加。

老師請問,我公司的員工不在我們公司買社保,掛在別的公司了,可以做到工資表里給他發(fā)...189****9807提問

大白菜回答:

感謝提問!不可以,掛靠這種業(yè)務(wù)不正規(guī)。

老師,您好,請問稅務(wù)代開勞務(wù)費發(fā)票有哪些稅。代開了發(fā)票還需要申報嗎?要是申報了是...119186提問

大白菜回答:

感謝提問!你是個人代開 還是企業(yè)代開?企業(yè)要正常申報,個人代開要受票方代扣個人所得稅。

我是小規(guī)模納稅人,今天申報附加稅的時候,申報表提示符合小規(guī)納稅人減征政策可以城建...圓月提問

大白菜回答:

感謝提問!政策不沖突,銷售額不到30萬 免征增值稅 就免征附加了 還談什么減免50%呢!繳納附加時才會享受減免50%。

老師,不好意思,我上一條表達有誤,我們申請的是退稅只是進項不夠形成了免抵額需要交...158****1078提問

大白菜回答:

感謝提問!我沒看明白你說的什么意思 ,看下分錄處理。

您好老師,我們是小規(guī)模代開的增值稅專票,本季度銷售收入不夠30萬,還需要繳納城建稅...178****1010提問

大白菜回答:

感謝提問!專票增值稅不減免,所以附加稅必須繳納。

專票選擇認證抵扣的實操有沒有學習課程480016提問

大白菜回答:

感謝提問! 學課程-主管會計-稅務(wù)會計-《增值稅計算、發(fā)票、申報全面學習》第13節(jié)。

我有一臺機械的進項發(fā)票,上一年五月就設(shè)為暫不低扣了,老外一直拖著不肯要了,就沒出...stella提問

大白菜回答:

感謝提問!把之前的待抵扣填寫轉(zhuǎn)為抵扣?聪鲁隹谕硕愅赓Q(mào)企業(yè)增值稅申報講解。

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