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有限公司3個(gè)股東,公司欠甲股東200萬,現(xiàn)在公司沒錢還了,3個(gè)股東協(xié)商這200萬中100萬...188****2474提問

大白菜回答:

只要交200萬的印花稅就可以。借 :應(yīng)付或其他應(yīng)付款-股東甲 貸:實(shí)收資本。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

公司食堂購進(jìn)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?101543提問

大白菜回答:

親,因?yàn)槭歉@M(fèi)性質(zhì),所以不能抵扣。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

準(zhǔn)備申請高新企業(yè),想做一部分兼職的技術(shù)人員工資到賬里,實(shí)際是不發(fā)放的,這樣的研發(fā)...186****0331提問

大白菜回答:

企業(yè)科技人員不一定全是在職人員,像兼職和臨時(shí)聘用人員也包括在內(nèi)。但要直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),以及專門從事上述活動(dòng)的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)等工作,并且是全年累計(jì)實(shí)際工作時(shí)間在183天以上的人員。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!...

老師,請教個(gè)問題,2011年13號公告,資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方...189****8368提問

大白菜回答:

納稅人在資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓,不征收增值稅。這是一次理念上的重大突破。...

老師好,問下個(gè)人可以掛靠朋友公司交社保嗎?違法嗎?10488提問

大白菜回答:

雖然這種現(xiàn)象很普遍,但確實(shí)是違規(guī)的。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!

我們五六月份的收入額太大且能取得專票。我們能不能在7.1號轉(zhuǎn)成一般納稅人后再把這個(gè)...土土提問

大白菜回答:

形式上可以,但實(shí)質(zhì)是違反發(fā)稅法,一旦稽查到有風(fēng)險(xiǎn)。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!

老師咨詢個(gè)問題,在增值稅專用發(fā)票附件銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)清單上,復(fù)核人員在...135****9689提問

大白菜回答:

沒有類似的規(guī)定。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!

老師,我們有一個(gè)合伙企業(yè),然后其中一個(gè)合伙人想退一半,錢之前已經(jīng)打進(jìn)來了的,這個(gè)...188****5262提問

大白菜回答:

是的 ,辦理減資。如果涉及利潤分配,還要計(jì)算分紅。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!

老師您好,六稅兩費(fèi)退稅款,抵交稅款,怎么做分錄?用哪個(gè)科目?謝謝 134****5949提問

大白菜回答:

借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!

老師您好,我公司委托外部公司開發(fā)軟件后直接銷售,此筆委托費(fèi)用歸集為研發(fā)費(fèi)用還是營...136****4686提問

大白菜回答:

如果是直接銷售而不是自己擁有所有權(quán),建議通過營業(yè)成本。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!

老師,跨月專票對方已抵扣,現(xiàn)在需要跨月紅沖,正常應(yīng)該是對方開紅字發(fā)票信息表,選擇...151****0415提問

大白菜回答:

感謝提問!外貿(mào)企業(yè)只是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,實(shí)際沒有抵扣,處理是對的,能根據(jù)這個(gè)信息表開紅字發(fā)票。

一個(gè)新辦的幼兒園,是事業(yè)單位,期初數(shù)據(jù)其他沒有,就有調(diào)撥過來的一些固定資產(chǎn),請問...汪會(huì)計(jì)提問

老師,對方開專票把我公司地址寫成另外一個(gè)地址,其他信息都沒錯(cuò),影響抵扣嗎?像這樣...188****1297提問

大白菜回答:

感謝提問!建議更換!

小規(guī)模企業(yè)銷售產(chǎn)品同時(shí)提供安裝,調(diào)試服務(wù),怎么開票?(是服務(wù)和產(chǎn)品分開,還是可以服...136****3214提問

大白菜回答:

感謝提問!學(xué)課程—名師交流專區(qū)—每次1個(gè)案例學(xué)會(huì)計(jì)—《每次一個(gè)案例,跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì)》第五節(jié)。

印花稅計(jì)提時(shí)按應(yīng)交稅款計(jì)提還是享受優(yōu)惠政策后的數(shù)據(jù)計(jì)提,優(yōu)惠的部分怎么做會(huì)計(jì)分錄...土土提問

大白菜回答:

感謝提問!印花稅計(jì)提時(shí)按應(yīng)交稅款計(jì)提。

您好老師,發(fā)票的,開票,收款,復(fù)核為一人可以嗎?139****2015提問

大白菜回答:

感謝提問!建議三者各不相同。

一般納稅人,出售固定資產(chǎn),收取現(xiàn)金,未開票,做固定資產(chǎn)清理的那部分金額需要繳納印...151****0415提問

大白菜回答:

感謝提問!出售固定資產(chǎn)不需要繳納印花,報(bào)稅資料和報(bào)表不一致是允許的。

結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益應(yīng)該怎么做分錄151****0415提問

大白菜回答:

感謝提問!看一下出口退稅課程4-2或4-3課程第2節(jié)案例講解。

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅明細(xì)怎么設(shè)置851132提問

大白菜回答:

感謝提問!看一下主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》16和19節(jié)講解。

請教下:去年年底審計(jì)已經(jīng)計(jì)提跌價(jià)減值的這部分呆滯成品今年變賣,結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的存貨跌...138****1492提問

大白菜回答:

感謝提問!企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年調(diào)整需要用以前年度損益科目調(diào)整,你說的用本年利潤科目調(diào)整這個(gè)方法不熟悉,建議找審計(jì)公司問一下。

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