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老師 您好 ,我們是有型動(dòng)產(chǎn)租賃,我們單位用外面的車隊(duì)(非本公司),將租賃物資送到...157****0398提問

大白菜回答:

親,您好,首先營業(yè)執(zhí)照要有運(yùn)輸,然后公司名下并沒有運(yùn)輸車輛,這種屬于無運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù)。 無運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù),是指經(jīng)營者以承運(yùn)人身份與托運(yùn)人簽訂運(yùn)輸服務(wù)合同,收取運(yùn)費(fèi)并承擔(dān)承運(yùn)人責(zé)任,然后委托實(shí)際承運(yùn)人完成運(yùn)輸服務(wù)的經(jīng)營活動(dòng)...

我們公司沒有進(jìn)項(xiàng)票,老板要買發(fā)票,我作為會(huì)計(jì),應(yīng)該,咋樣和老板溝通133****1332提問

大白菜回答:

親,您好看到問題了。購買發(fā)票不僅僅是老板的事,也是會(huì)計(jì)的事,可以搜一下金三系統(tǒng)上線后,購買發(fā)票的公司老板和會(huì)計(jì)被抓的很多,尤其是會(huì)計(jì)每月收入一點(diǎn)點(diǎn),被稅務(wù)局查到后一同被抓,很嚴(yán)重。!

老師您好,以前年度增值稅專用發(fā)票被稅局認(rèn)定虛開,已繳納增值稅約3萬元,滯納金約200...163136提問

大白菜回答:

親,您好看到問題了,具體請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門。僅供參考

中級(jí)經(jīng)濟(jì)法考試真的沒幾句話聽得清楚,難道就我一個(gè)人這樣認(rèn)為嗎?150****0610提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了,我們會(huì)把這個(gè)問題反映給老師。

老師你好,我們單位貨物退回,會(huì)計(jì)處理的時(shí)候,沖減了收入和銷項(xiàng)稅,未開具紅字發(fā)票,...138****0890提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。報(bào)稅根據(jù)開票情況來申報(bào),如果沒有開具紅字發(fā)票,是不能沖銷收入和銷項(xiàng)稅的。(僅供參考)

企業(yè)購買的理財(cái)產(chǎn)品,收到的利息是否繳納增值稅,有保本和非保本理財(cái)。繳稅主體是誰?...617771提問

大白菜回答:

1、對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品,如果該理財(cái)產(chǎn)品允許在二級(jí)市場(chǎng)流通,則應(yīng)按照“金融商品轉(zhuǎn)讓”繳納增值稅。 如果該理財(cái)產(chǎn)品不能在二級(jí)市場(chǎng)流通,只能到期贖回,其取得的收益應(yīng)區(qū)別情況處理: (1)若該理財(cái)產(chǎn)品可以取得固定或保底的回報(bào),按照貸款服務(wù)繳納...

請(qǐng)問下如果一年都是開業(yè)籌建期,沒有收入,費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)匯算清繳要不要考慮遞延所得...135****8106提問

大白菜回答:

開(籌)辦費(fèi),企業(yè)可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除。因此,籌建期不產(chǎn)生盈虧,不用考慮遞延所得稅。本答復(fù)僅供參考。

購買方申請(qǐng)了紅字發(fā)票申請(qǐng)單,銷售方也開了紅字發(fā)票出來。那銷售方在增值稅 申報(bào)中該...阿玉提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。按親的要求,從銷售方的角度來看這個(gè)問題,正常開具的發(fā)票為正數(shù)發(fā)票,紅字發(fā)票為負(fù)數(shù)發(fā)票,月度內(nèi)開具的發(fā)票金額為正數(shù)+負(fù)數(shù)之和,這些數(shù)據(jù)都可以在稅控盤或者金稅盤中查詢。申報(bào)表中不區(qū)分紅字發(fā)票,按月度開具的發(fā)...

老師好!我一外貿(mào)新手,又接手不規(guī)范的外貿(mào)公司業(yè)務(wù),現(xiàn)想規(guī)范起來,但不知怎樣彌補(bǔ)或...145809提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。親是新手又遇到這樣不規(guī)范的公司,真的是很麻煩。親這個(gè)問題真是大問題。不收匯怎么退稅?為何要成立這樣一個(gè)B公司。A公司不收匯,應(yīng)收賬款的處理也是問題。親退稅的賬務(wù)要格外小心!(僅供參考)

客戶是一家文化傳媒公司,主要制作效果圖,如何按比例分配成本費(fèi)用?136****8264提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題啦。成本分配與客戶無關(guān),說一下自己的公司是什么性質(zhì)的公司,在制作效果圖這個(gè)過程中需要哪些步驟?產(chǎn)生了什么費(fèi)用?明白這些后然后進(jìn)行成本歸集分配。親提問過成本分配比例這個(gè)問題,這是第二次提問,給予我們的信息仍然...

開具的外銷發(fā)票名稱,和匯款賬戶名稱不一致 如何處理138****0169提問

大白菜回答:

親,您好。這個(gè)問題很常見!很多企業(yè)都會(huì)遇到第三方支付外匯貨款的情況,稱為“非進(jìn)口商付匯”。比如:貨物銷售給甲,但支付貨款時(shí)不是甲支付的,而是由乙支付的。 外貿(mào)方面:根據(jù)《匯發(fā)[2017]38號(hào)文件》“誰出口誰收匯”的規(guī)定,只要出口企...

您好,老師。我想請(qǐng)問一下外貿(mào)企業(yè)的現(xiàn)金流量表怎么處理匯兌損益這個(gè)問題呢?159****9617提問

大白菜回答:

親,看到問題了。現(xiàn)金流量表是收付實(shí)現(xiàn)制,如果你當(dāng)期支付/收到才能計(jì)入現(xiàn)金流量表中,匯兌損益在現(xiàn)金流量表中怎么體現(xiàn),要看是否關(guān)系到現(xiàn)金或者銀行存款,還有匯兌損益產(chǎn)生的過程,是經(jīng)營過程中產(chǎn)生還是投資過程中產(chǎn)生還是籌資過程中產(chǎn)生。...

老師,小超市品種多,根本上不用開票,就是出納幫現(xiàn)金存入公戶上,摘要寫貨款,像這種...130****8670提問

大白菜回答:

親,不規(guī)范的賬務(wù)沒有標(biāo)準(zhǔn)的處理方法。親根據(jù)自己的情況選擇成本核算方法.(參考第一次回答問題中的成本核算方法)

老師你好,對(duì)于開票系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)帳務(wù)處理,借:管理費(fèi)用330貸:銀行存款330 實(shí)際申報(bào)減...135****6002提問

大白菜回答:

親,是的有余額。詳見大白菜會(huì)計(jì)官網(wǎng)-零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)-第五步制造業(yè)會(huì)計(jì)講解-第2節(jié),稅控設(shè)備及稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)做分錄,登記賬簿。

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況都是有什么187****5518提問

大白菜回答:

一是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,有7-8種情形,包括用于免稅項(xiàng)目、簡易征收項(xiàng)目、集體福利和個(gè)人消費(fèi)等等。二是先不能抵扣的,比如涉及不動(dòng)產(chǎn)中要分期抵扣而后期抵扣的部分、發(fā)票認(rèn)證之后開具方不小心作廢待稅務(wù)查明原因是否可以抵扣的等情況,...

老師,請(qǐng)問教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)營改增后,一般納稅人6%繳增值稅,人資成本不能抵扣,如何降低...188****0885提問

大白菜回答:

你好,這個(gè)稅負(fù)考慮到到營改前的5%的營業(yè)稅,再加上可以抵扣的租金或不動(dòng)產(chǎn),以及教學(xué)儀器、辦公物資都是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。另外還有一個(gè)政策,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。你了解么?

請(qǐng)問老師,賬套中輸入期初余額,為什么有藍(lán)色框框那個(gè)不能直接輸入期初數(shù)據(jù),而要增加...187****9617提問

大白菜回答:

你好。我不太明白你的意思。對(duì)于期初余額,你可以通過填報(bào)本年借方累計(jì)發(fā)生額、貸方累計(jì)發(fā)生額以及期末余額,自動(dòng)倒推算出年初余額,或者直接填報(bào)期末余額。有問題請(qǐng)繼續(xù)提問,也可以在大白菜會(huì)計(jì)76個(gè)交流群進(jìn)行交流。

銀行手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票可否抵扣?150****9131提問

大白菜回答:

1、《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》財(cái)稅[2016]36號(hào)中《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十七條規(guī)定下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:……(六)購進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。 《營業(yè)稅改...

你好,老師。我的一個(gè)證書被別人借用,而且要每月開1000元工資。我也從目前工作的單位...150****9131提問

大白菜回答:

關(guān)于你的問題,大白菜答復(fù)如下: 1、根據(jù)個(gè)人所得稅相關(guān)規(guī)定:從兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇并固定在任職、受雇的一地單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)自行辦理納稅申報(bào),匯算清繳其工資、薪金收入的個(gè)人所得稅,多退...

老師,我們計(jì)算購銷合同印花稅,計(jì)稅金額是否包含增值稅稅額?還是不含稅金額呢?150****9131提問

大白菜回答:

1、營改增后,很多計(jì)稅依據(jù)要有改變的思路。可以看下北京地稅的答復(fù)。 尊敬的納稅人: 您好,您的來信已收到,現(xiàn)就有關(guān)問題回復(fù)如下: 購銷合同按照購銷金額的0.3‰貼花,若合同分別列明購銷金額及增值稅額,僅就購銷金額計(jì)算印...

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