請問老師小規(guī)模納稅人人如何連續(xù)12個月開了不含稅金額495萬,會不會有風險,是不是太...188****6719提問
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小規(guī)模企業(yè)考核是否轉(zhuǎn)一般納稅人,根據(jù)申報期限定:按季度報稅的,考核連續(xù)4個季度的金額;按月報稅的,考核連續(xù)12個月的銷售金額。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
咨詢一個問題:若原來開票稅率17%,現(xiàn)要紅沖,紅沖稅率可選17%?開對應藍字稅率也可選...101543提問
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2019年9月20日開始,開舊稅率發(fā)票的規(guī)則改了,現(xiàn)在必須要去稅局申請授權(quán)。只有先授權(quán)才能有開具原稅率發(fā)票的權(quán)限。。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
現(xiàn)在紅沖專用發(fā)票有時間限制嗎,如在2017年開的專用發(fā)票給對方,雙方都已入賬,但因其...101543提問
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沒有時間 限制 。但專用發(fā)票只能全部紅沖,不能紅沖部分,除非是單獨開具的銷售折讓發(fā)票。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,供應商7月開專票,8月又自己紅沖了,一正一負兩張發(fā)票沒給到這邊勾選入賬,8月...136****0715提問
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如果你們沒有勾選 ,對方開紅票時也沒有選擇對方已 抵扣, 不影響你們的稅金的,也不用轉(zhuǎn)出。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,零售業(yè)購買方代墊因退貨產(chǎn)生的快遞費,實際這個快遞費是由銷售方承擔,快遞費京...156****4735提問
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買方怎么會開銷售方開票呢?如果只是代墊費用,不用開票,走往來可以。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,公司銷售會員99元一年,同時會對應給客戶3張(30、30、40)滿100元可以抵扣的滿...156****4735提問
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親 給你提供三個學習線索--https://mp.weixin.qq.com/s/bcLYrvlOsdM5wKa9AfZJGg 和https://mp.weixin.qq.com/s/-gyBHBQsgeNYw7UJuiX_Eg 還有 http://m.n6259.cn/coursedetail/32 第2節(jié)有關(guān)于會員的內(nèi)容
請問小規(guī)模納稅人2023政策,如果季度超30萬,有專票有普票,得怎么交增值稅?專票是開...158****2595提問
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季度超過30萬,不管開什么發(fā)票,都要按票面稅率繳稅。專用發(fā)票可以開1或3.感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
一般納稅人申報表附列一簡易計稅4%的征收率的銷售指那些項目540299提問
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目前沒有適用4%的項目,只是報表沒有刪除本行。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,軟件企業(yè)即征即退稅款做了營業(yè)外收入-政府補助里面嗎,,然后填報企業(yè)所得稅時...Y提問
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軟件即征即退款,由企業(yè)專項用于軟件產(chǎn)品研發(fā)和擴大再生產(chǎn)并單獨進行核算,可以作為不征稅收入。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師請問購買土地無形資產(chǎn)攤銷進入什么科目?購買土地是建廠房的?150****3866提問
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先計入無形資產(chǎn)并攤銷進入管理費用。如果是以后建廠,再將凈值轉(zhuǎn)入威廠房的原值。如果同時建廠,可以同步計入在建工程。。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
增值稅專票還有滯留票之說嗎,小規(guī)模收到專票怎么辦540299提問
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沒有滯留票的說法了,小規(guī)模收到 專用發(fā)票直接計入費用就行。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,我家想賣賬上的一臺車,買的時候在個人手里買的,當時開的普票,我們沒抵扣,我...191962提問
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稅收總結(jié)得很全了。如果是當時應該取得發(fā)票沒有取得,銷售時按13%;從二手車市場購買的二手車,可以按3%減按2%交增值稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,供應商那邊開了兩張專用發(fā)票,一正一負對沖。但是我方并未收到這兩張發(fā)票,做增...136****0715提問
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有可能是對方按已抵扣開的紅票。你可以在綜合服務平臺 找至發(fā)票并抵扣了,然后同步申報抵扣扣轉(zhuǎn)出就可以了。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
公司食堂購進設備的進項是否可以抵扣?101543提問
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親,因為是福利費性質(zhì),所以不能抵扣。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,你好,請問一下,個體工商戶23年第一季度銷售額不超過30萬,全部是普票,增值稅...一朵小紅花提問
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不需要填減免稅申報表。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
清理固定資產(chǎn)在電子稅務局里申報表怎么填寫申報693802提問
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如果沒開發(fā)票,填在表一的未開具發(fā)票欄。即使產(chǎn)生稅會差異,也不是問題。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
取得了小規(guī)模納稅人開具的稅率為1%農(nóng)產(chǎn)品專票,能否按9%計算抵扣進項稅額?266736提問
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不可以,只有取得了小規(guī)模納稅人開具的稅率為1%農(nóng)產(chǎn)品專票才可以。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,全額開具發(fā)票金額12萬,稅額0.72萬,分12個月確認收入,請問增值稅申報表的銷售...風提問
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增值稅是一次性按總金額填報的,親!感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,請問現(xiàn)在進項稅勾選在哪里156451提問
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請查找增值稅發(fā)票綜合服務平臺 。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
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