老師銷售伴生礦含金是否免增值稅、資源稅?如果免稅的話,需要向稅務(wù)提供什么檢測報告...130****8670提問
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根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于黃金稅收政策問題的通知》(財稅〔2002〕142 號),黃金生產(chǎn)和經(jīng)營單位銷售 黃金礦砂(含伴生金) 免征增值稅。這里的 “伴生金” 是指從非黃金礦產(chǎn)品、冶煉中間產(chǎn)品等原料中提煉的黃金,例如在銅礦、鐵礦等主...
明年起施行的新增值稅法視同交易中,有兩點不明白:(1)代銷的委托方本來就是銷售,...138****6777提問
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1、需要的 2、對外投資和分配不屬于 “無償轉(zhuǎn)讓”,需按有償交易計算銷項稅額。對外贈送屬于 “無償轉(zhuǎn)讓”,需視同應(yīng)稅交易繳納增值稅。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,您好!a、b公司都是一般納稅人,a公司向b公司結(jié)算工程分包款項,因b公司有2%增...502671提問
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沒風險,就是只因為稅負就非要交稅,有些機械,呵呵。稅負不是國家政策。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,您好,我想咨詢一下,他現(xiàn)在是稻谷收購企業(yè),然后進行烘干進行銷售,進項稅額為...152****0045提問
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納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍的納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,按照核定扣除管理辦法規(guī)定計算進項稅額,其他農(nóng)產(chǎn)品仍然可以計算抵扣。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,請問下外貿(mào)企業(yè)有一批幾年前采購的貨物,進項發(fā)票當時已經(jīng)做了退稅勾選。貨只出...151****5220提問
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1、未出口的部分可作視同內(nèi)銷處理,借營業(yè)外支出 貸庫存商品和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 2、退稅勾選的是一張發(fā)票,其中未退稅的部分操作出轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)后可以轉(zhuǎn)作進項稅抵扣 這一步先作再作第一步。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您...
老師,我是代建公司,現(xiàn)在有一個改造工程項目,產(chǎn)權(quán)單位和財政各承擔50%的費用。財政...peng2m提問
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對于代建的問題感覺不好處理,你可以加老師個人微信交流。
企業(yè)在電商平臺銷售,企業(yè)需要給電商平臺開票嗎?然后電商平臺再給消費者開票?188****2474提問
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一般平臺只收服務(wù)費,至于銷售發(fā)票還是要企業(yè)開具給消費者或作無票收入。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師 你好!公司(給客戶訂的酒店)業(yè)務(wù)招待費發(fā)票中的進項稅額右以抵扣嗎?七夕冰月提問
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不可以呢。用于個人消費的進項不得抵扣。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師好,請問個人(自然人、非個體)可以申請代開道路運輸增值稅普通發(fā)票么。查文件只...東北餓狼提問
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這個不確定呢,感覺能代開,可以問下本地稅局。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
小規(guī)模往期增值稅申報錯誤怎么處理180****3770提問
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可以在電子稅務(wù)局執(zhí)行更正申報功能。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
請問老師小規(guī)模納稅人人如何連續(xù)12個月開了不含稅金額495萬,會不會有風險,是不是太...188****6719提問
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小規(guī)模企業(yè)考核是否轉(zhuǎn)一般納稅人,根據(jù)申報期限定:按季度報稅的,考核連續(xù)4個季度的金額;按月報稅的,考核連續(xù)12個月的銷售金額。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,供應(yīng)商7月開專票,8月又自己紅沖了,一正一負兩張發(fā)票沒給到這邊勾選入賬,8月...136****0715提問
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如果你們沒有勾選 ,對方開紅票時也沒有選擇對方已 抵扣, 不影響你們的稅金的,也不用轉(zhuǎn)出。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,零售業(yè)購買方代墊因退貨產(chǎn)生的快遞費,實際這個快遞費是由銷售方承擔,快遞費京...156****4735提問
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買方怎么會開銷售方開票呢?如果只是代墊費用,不用開票,走往來可以。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
一般納稅人申報表附列一簡易計稅4%的征收率的銷售指那些項目540299提問
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目前沒有適用4%的項目,只是報表沒有刪除本行。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,軟件企業(yè)即征即退稅款做了營業(yè)外收入-政府補助里面嗎,,然后填報企業(yè)所得稅時...Y提問
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軟件即征即退款,由企業(yè)專項用于軟件產(chǎn)品研發(fā)和擴大再生產(chǎn)并單獨進行核算,可以作為不征稅收入。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師請問購買土地無形資產(chǎn)攤銷進入什么科目?購買土地是建廠房的?150****3866提問
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先計入無形資產(chǎn)并攤銷進入管理費用。如果是以后建廠,再將凈值轉(zhuǎn)入威廠房的原值。如果同時建廠,可以同步計入在建工程。。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
增值稅專票還有滯留票之說嗎,小規(guī)模收到專票怎么辦540299提問
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沒有滯留票的說法了,小規(guī)模收到 專用發(fā)票直接計入費用就行。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,你好,請問一下,個體工商戶23年第一季度銷售額不超過30萬,全部是普票,增值稅...一朵小紅花提問
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不需要填減免稅申報表。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
清理固定資產(chǎn)在電子稅務(wù)局里申報表怎么填寫申報693802提問
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如果沒開發(fā)票,填在表一的未開具發(fā)票欄。即使產(chǎn)生稅會差異,也不是問題。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
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