請問老師,財(cái)務(wù)被詐騙導(dǎo)致公司錢損失,這個(gè)損失可以稅前扣除嗎?188****6719提問
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感謝提問!公司去公安立案,憑公安立案手續(xù)匯算清繳可以做專項(xiàng)申報(bào)損失稅前扣除。
請教老師一個(gè)問題,我們是小微企業(yè),利潤比較高,現(xiàn)在老板想新成立一個(gè)公司,把公司現(xiàn)...153****0681提問
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感謝提問!那你的人員和成本要完全區(qū)分開,當(dāng)做兩個(gè)獨(dú)立公司運(yùn)作,最好人員股東另外用人,不然太明顯是一個(gè)人控制的兩個(gè)公司。
請問老師所得稅匯算清繳講到以前年度損益調(diào)整,如果在匯算清繳后發(fā)現(xiàn)以前年度需要調(diào)整...188****6719提問
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感謝提問!填寫損失對應(yīng)的申報(bào)表,資料留存稅局備查。
選擇了小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,高新企業(yè)還能做加計(jì)扣除嗎?簡單提問
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感謝提問!企業(yè)既符合高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)符合小型微利企業(yè)條件時(shí),不可以同時(shí)疊加享受所得稅優(yōu)惠。有關(guān)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,無論企業(yè)選擇的是高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠,還是選擇小型微利企業(yè)優(yōu)惠,都可同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)用計(jì)價(jià)扣除。
選擇了小微企業(yè)優(yōu)惠稅率,高新企業(yè)還能做加計(jì)扣除嗎?簡單提問
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感謝提問!說清楚什么小微企業(yè)優(yōu)惠稅率。
老師好,季度所得稅 可以彌補(bǔ)以前年度所有虧損, 還是僅僅只能彌補(bǔ)上一年的,現(xiàn)在對...186****7305提問
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感謝提問!看下官網(wǎng)所得稅課程,季度彌補(bǔ)的虧損是匯算清繳填報(bào)彌補(bǔ)虧損表之后的虧損。
老師你好,當(dāng)季利潤9000可以彌補(bǔ)的以前年度虧損10000咋做稅彌補(bǔ)虧損的會計(jì)分錄,看了...135****8182提問
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感謝提問!所得稅預(yù)繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損不需要賬務(wù)處理,這是稅務(wù)上計(jì)算所得稅的彌補(bǔ)。
個(gè)體工商戶怎么報(bào)稅呀089819提問
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感謝提問!增值稅申報(bào)看,學(xué)課程—主管會計(jì)—稅務(wù)會計(jì)《 納稅人每月(季)報(bào)稅實(shí)操講解及演示》第一節(jié)。
對于合并匯總納稅在匯算清繳填財(cái)務(wù)報(bào)表是按照單體總公司報(bào)還是合并起來報(bào)送519207提問
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感謝提問!公司分公司,分公司非獨(dú)立核算,匯總納稅申報(bào)的,總分公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師,我公司19年預(yù)收賬款有幾筆外匯收款,出口未報(bào)關(guān),今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)想調(diào)...180****8268提問
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感謝提問!出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷繳納增值稅,沒有做賬務(wù)處理的需要補(bǔ)做補(bǔ)申報(bào)收入。
老師您好!所得稅申報(bào)表中有一欄“政策風(fēng)險(xiǎn)提示掃描”,我掃描后出現(xiàn):“你還未進(jìn)行過...502671提問
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感謝提問!就是風(fēng)險(xiǎn)提示,提示你申報(bào)出現(xiàn)的問題。點(diǎn)擊掃描。
一般納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò),上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表也錯(cuò)了,且已過了申報(bào)期該怎么...東@逆流而上提問
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感謝提問!做更正申報(bào)處理。
老師好,有幾個(gè)所得稅匯算清繳的問題請教一下您:第一個(gè)是個(gè)人名開頭的電話費(fèi)發(fā)票能稅...每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)提問
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感謝提問!你問的問題就是一個(gè)報(bào)銷問題,如果開具員工自己抬頭的發(fā)票,想要稅前扣除,那就是以補(bǔ)貼形式計(jì)入工資。
老師好,季度所得稅,能否彌補(bǔ)以前年度,這個(gè)月我申報(bào),彌彌補(bǔ)這一行,為灰色為零 如...186****7305提問
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感謝提問!因?yàn)閰R算清繳的原因第一季度不能彌補(bǔ)虧損。多交的所得稅,匯算清繳退回。
老師您好,小規(guī)模季度未超30萬的,免繳的增值稅要交企業(yè)所得稅,請問政策依據(jù)在哪里?652110提問
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感謝提問!減免的增值稅不符合不征稅要求,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,要繳納所得稅。
您好老師,請問下,所得稅查賬企業(yè),我租別人的辦公地點(diǎn),水電費(fèi)是直接開給房東的,我...652110提問
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感謝提問!如果拿來做賬,不能稅前扣除。
老師,小規(guī)模成本票當(dāng)年沒有取得。次年是不是要納稅調(diào)增?156****6516提問
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感謝提問!匯算清繳之前發(fā)票開不進(jìn)的,要調(diào)整。
老師您好 以前年度損益 如何在所得稅匯算清繳中體現(xiàn)153****1513提問
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感謝提問!要看具體的業(yè)務(wù)。
是的,老師。稅局說是這個(gè)利潤總額要達(dá)到收入的百分之多少才可以,要我們在匯算清繳里...10488提問
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感謝提問!不清楚你們那里為什么這樣,我認(rèn)為企業(yè)實(shí)際就是這樣支出的,不能修改賬務(wù),否則就是假賬,建議只調(diào)增費(fèi)用 或 成本,把稅交上就可以了。
老師好,問下去年所得稅的利潤總額未達(dá)到稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn),需要在匯算清繳里做調(diào)整,減少成本...10488提問
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感謝提問!去年所得稅的利潤總額未達(dá)到稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 這是什么意思,稅局還規(guī)定總額么?
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