我們公司出口了一臺(tái)固定資產(chǎn),已開出口發(fā)票。賬上應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理,納稅申報(bào)表收入...156****5863提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!固定資產(chǎn)清理這個(gè)是允許的。
老師,銀行匯款單(支付的進(jìn)口增值稅),會(huì)計(jì)分錄貸方是銀行存款,借方記什么好運(yùn)連連提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額(進(jìn)口增值稅) 貸 貨款+稅款
工資按正常申報(bào)交個(gè)稅,社;鶖(shù)按最低檔的交,這樣可以操作嗎?還是要按實(shí)際工資申報(bào)...188****5262提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!全國(guó)普遍存在的,以你當(dāng)?shù)貙?shí)際為準(zhǔn),可以咨詢下同行。
老師,運(yùn)輸企業(yè)成本油費(fèi),司機(jī)工資及有關(guān)修車費(fèi)前一個(gè)會(huì)計(jì)都進(jìn)費(fèi)用了,利潤(rùn)最后都一樣...183****3567提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!你接手后按照成本做賬處理。
專業(yè)發(fā)票的紙張是哪個(gè)印刷廠的?怎樣可以通過(guò)肉眼識(shí)別發(fā)票的真?zhèn)危?/a>157****6554提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!這個(gè)不清楚,肉眼無(wú)法識(shí)別空白發(fā)票真?zhèn)巍?/p>
老師,您好!建筑公司收到分包單位填平土方運(yùn)費(fèi)的專票300萬(wàn)元,對(duì)方除了專票沒(méi)有其他...502671提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!按照公司分包合同約定金額付款。
老師, 再請(qǐng)教下: 我司某個(gè)員工5.14日自離, 5月份的社保 ,在5.13日幫他...134****2245提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!如果5月份不發(fā)工資,個(gè)人無(wú)法承擔(dān),只能供暖公司承擔(dān),甲乙加群咨詢問(wèn)題。
老師, 請(qǐng)教一下: 我司有個(gè)員工5.14日自離,5月份的社保 在5.13日幫他買了并且...134****2245提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!個(gè)人承擔(dān)部分從5月份工資里面扣除。
老師:您好! 因教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)老師都是兼職的,不需要教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)繳納養(yǎng)老金,...502671提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!社保問(wèn)題看你當(dāng)?shù)厣绫R?guī)定。
您好老師,企業(yè) 為員工支付社保費(fèi)個(gè)人部分,也不向員工索取,直接為員工支付,這個(gè)可...652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!不管你入什么費(fèi)用,公司承擔(dān)屬于個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保不能稅前扣除。
您好老師,企業(yè)是吊車租賃(帶司機(jī)的),如果給道路汽車救援租賃了,這個(gè)不是屬于建筑...652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!納稅人將建筑施工設(shè)備出租給他人使用并配備操作人員的,按照建筑服務(wù)繳納增值稅。按照建筑服務(wù)開票。
您好老師,企業(yè) 為員工支付社保費(fèi)個(gè)人部分,也不向員工索取,直接為員工支付,這個(gè)付...652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!公司承擔(dān)屬于個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保不能稅前扣除。
個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候。 平時(shí)可不可以不提供給公司個(gè)人專項(xiàng)附加扣除,到3到6月的時(shí)候在...732726提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!個(gè)人所得稅匯算清繳,多退少補(bǔ)。納稅人在2020年度已依法預(yù)繳個(gè)人所得稅且符合下列情形之一的,無(wú)需辦理年度匯算: (一)年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過(guò)12萬(wàn)元的; (二)年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過(guò)400元的; (三)已預(yù)繳稅額與年...
老師您好,社保費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)給職工支付了,多給職工支付的部分由于已并入到員工工資繳納個(gè)...652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!社保費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)繳納需要合并工資繳納個(gè)稅,可以稅前扣除。
老師請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模2020年企業(yè)所得稅年報(bào),2020年增值稅銷售額100萬(wàn),增值稅均減免。...652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入填報(bào)。
小微企業(yè),企業(yè)廠房有自用和出租,在享受抗疫土地使用稅減免時(shí),出租部分土地使用稅。...015550提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!抗疫土地使用稅減免政策不分自用和出租,都可以享受。
老師,我公司做了適用10%加計(jì)抵減政策的聲明,這個(gè)聲明和匯算清繳企業(yè)所得稅有聯(lián)系的...137****1251提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!加計(jì)抵減是增值稅政策,和所得稅沒(méi)有關(guān)系。
餐飲食堂到菜市場(chǎng)買魚肉菜均為白條能入帳嗎?需要條件嗎l133****5061提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。《財(cái)政...
老師好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)問(wèn)題你說(shuō)的,匯算清繳是調(diào)整,是直接針對(duì)那筆錢做納稅調(diào)增嗎?085083提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!對(duì)應(yīng)無(wú)票費(fèi)用作調(diào)整。
請(qǐng)教下:去年年底審計(jì)已經(jīng)計(jì)提跌價(jià)減值的這部分呆滯成品今年變賣,結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的存貨跌...138****1492提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年調(diào)整需要用以前年度損益科目調(diào)整,你說(shuō)的用本年利潤(rùn)科目調(diào)整這個(gè)方法不熟悉,建議找審計(jì)公司問(wèn)一下。
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