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老師您好:本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2017年5月成立,因上年未開票無銷售收入,購買的稅...138****8401提問

大白菜回答:

感謝提問!如果已在附表中填寫過 是可以的 ,如果一直未做申報處理 建議咨詢稅局。

請教一下,公司租的法人的房子(公司不是賣房子),這個地稅核房產稅這個有沒有問題?...133****0303提問

大白菜回答:

感謝提問!租賃房要繳納房產稅,法人不繳納,只有公司來承擔了。

您好,對于發(fā)放的代金券如何做賬?999339提問

大白菜回答:

感謝提問!借:銀行存款 貸:其他應付款或預付賬款——代金券 借:銀行存款 其他應付款或預付賬款——代金券  貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  

白老師,你好,公司目前是租用地址,現(xiàn)在公司想購買一個商鋪,大概100萬,作為公司地...276550提問

大白菜回答:

感謝提問!印花稅、契稅、每年的土地房產稅等。

您好,有個小規(guī)模納稅人,沒領發(fā)票,想報收入交稅,那您說成本怎么走賬呀雪兒提問

大白菜回答:

感謝提問!只能先暫估了,后續(xù)開進發(fā)票。

小公司剛成立,一共兩個人,我和我老公經營。報個人所得稅的時候可以只做一個人嗎?工...706412提問

大白菜回答:

感謝提問!可以只做一個認定工資 賬面數(shù) 和 金三個稅申報系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 一致。

收到人力資源公司一張普票,發(fā)票總額289.3。備注欄寫差額征稅75.76工傷保險費75.76服...137****6311提問

大白菜回答:

感謝提問!計入工資成本費用。

收到人力資源公司一張普票,發(fā)票總額289.3。備注欄寫差額征稅75.76工傷保險費75.76服...137****6311提問

大白菜回答:

感謝提問!你是什么公司?人力資源給你開票是因為什么業(yè)務?

老師您好!我想問下,公司原來是個人獨資企業(yè),還是定額征收的,沒有做賬務處理,F(xiàn)在...137****2239提問

大白菜回答:

感謝提問!無票可以正常入賬,但是不能稅前扣除。

老師,接上問,小規(guī)模納稅人在季度進行申報時這個增值稅納稅申報是一個季度加起來的數(shù)...136****9470提問

大白菜回答:

感謝提問!增值稅申報 就是三個月統(tǒng)計數(shù) 財務報表 資產表是申報當月數(shù) 利潤表 本季數(shù) 是三個月累計數(shù)。課程在這方面講的很明白。

老師,小規(guī)模納稅人財務報表按季度申報(個稅按月申報),那么每月做賬是不是還要出財...136****9470提問

大白菜回答:

感謝提問!小規(guī)模季度申報的,每月正常做賬出報表,季度申報時申報增值稅 和 財務報表

老師,您好,現(xiàn)在是2018年6月,2018年1月的餐費發(fā)票可以入在6月份,當費用嗎?謝謝 134****5949提問

大白菜回答:

感謝提問!可以拖后,不可以提前。

你好,關于財稅2018年258號通知---設備器具一次性扣除的講解課有沒有,在哪個模塊里,...139****1464提問

大白菜回答:

感謝提問!在 每月財稅政策解讀 第35節(jié)。

我們公司有開票出去,客戶是用現(xiàn)金付款,沒有走公賬,應該怎么處理了。276550提問

大白菜回答:

感謝提問!現(xiàn)金收款,借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

收到人力資源公司一張普票,發(fā)票總額289.3。備注欄寫差額征稅75.76工傷保險費75.76服...137****6311提問

大白菜回答:

感謝提問!對方是差額開票,按照你付款金額做賬。

老師好,支付企業(yè)一年房租是放在預付賬款科目嗎?115492提問

大白菜回答:

感謝提問你!一年以內是預付賬款

房地產會計里面所得稅預交,及匯繳只是一帶而過聽不明白153****1620提問

大白菜回答:

感謝提問!看下課程政策講解,我們有單獨的房地產課程講解

房地產開發(fā)企業(yè),預售時收到的房款要預交所得稅嗎?如果預交,如何申報?153****1620提問

大白菜回答:

感謝提問! 看下課程 房地產會計的講解

我是一家房地產開發(fā)企業(yè),預收房款要預交增值稅,但我納稅申報表中沒有預交稅款表,請...153****1620提問

大白菜回答:

感謝提問!按照財稅36號及18號公告,房地產企業(yè)采取預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產項目,應在收到預收款時按照3%的預征率預繳增值稅。 預繳義務的時間為實際收到預收款時,預繳的基數(shù)為實際收到的全部預收款,強調是收到。應預繳稅款=預收...

老師,本月認證的發(fā)票,稅局認定是失控票讓進項稅額轉出,那么我申報時報表二還是填列...135****4085提問

大白菜回答:

感謝提問你! 35欄 和 23欄

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