請問老師定期定額的個體戶不用申報稅的,現(xiàn)該個體戶接了一個工程,招了幾個工人干活,...188****6719提問
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要給職員申報個稅的。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,我公司是制造業(yè),生產(chǎn)礦泉水的,增值稅稅負率是多少137****1251提問
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我們對稅負率的數(shù)據(jù)并不知曉。稅率率是稅局監(jiān)測企業(yè)的一個參考指標,不是絕對指標(稅負高低都不一定是錯誤),也不對外公布。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師我今年第一次辦進料加工。需要把所有的手冊都上傳到稅務局嗎?辦好手冊就上傳還是...156****5863提問
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退稅前上傳第一份手冊就可以,其計劃配率就是今年的分配率。詳細原理及講解可以看下咱們退稅課程4-3中的加工貿(mào)易講解。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
請問老師,實際出資人要求公司解除名義股東資格,將自己登記為股東,是不是股東會半數(shù)...188****6719提問
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這個問題建議咨詢律師或法律機構,我們不太擅長。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
請問老師合伙企業(yè)實現(xiàn)盈利是必須分紅的是嗎?且不能只分給部分合伙人,要全部分出去是...188****6719提問
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感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。合伙企業(yè)來講,按照如下順序依次選擇進行利潤分配的方式:(一)按照合伙協(xié)議的約定辦理;(二)由合伙人協(xié)商決定;(三)由合伙人按照實繳出資比例分配;(四)由合伙人平均分...
請問老師有限公司盈利100萬,公司有張三和李四2位股東,張三占90%股權,李四10%股權,...188****6719提問
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公司法允許公司不按持股比例分配股利,但需要有章程或相關約定。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師你好!目前我公司與某自然人合作密切。因資質問題,該自然人利用我公司資質拿下某...789562提問
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這樣操作的很多,雖然不符合法律,但稅務上的處理意見不一。建議還是作成自己經(jīng)營的形式。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師您好,我公司對購買的軟件進行銷售,給對方開具增值稅發(fā)票時選擇稅收編碼,提示超...風提問
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編碼的提示你可以不用管。不符合條件的不享受就是了。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
請問老師買一幅畫放辦公室很貴,該如何入賬?需要分期攤銷嗎188****6719提問
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《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問題的公告》(稅務總局公告2021年第17號)規(guī)定:“企業(yè)購買的文物、藝術品用于收藏、展示、保值增值的,作為投資資產(chǎn)進行稅務處理。文物、藝術品資產(chǎn)在持有期間,計提的折舊、攤銷費用,不得稅...
請問老師如果沒有簽合同,但是有進銷發(fā)票,要不要申報印花稅188****6719提問
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要申報!《財政部、稅務總局關于印花稅若干事項政策執(zhí)行口徑的公告》(財政部、稅務總局公告2022年第22號)規(guī)定,企業(yè)之間書立的確定買賣關系、明確買賣雙方權利義務的訂單、要貨單等單據(jù),且未另外書立買賣合同的,應當按規(guī)定繳納印花稅。感...
老師,您好!我們公司2020年買設備沒有取得發(fā)票也沒有入賬,現(xiàn)在可以找對方開票并入賬...153****5027提問
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可以入賬,并將折舊在剩余年度計提。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,請教一下,我們單位在2018年修了一個設備,當時掛在在建工程科目里,但是因為維...134****2245提問
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可以!感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
一般納稅人安裝費需要的電纜是13個點的進項票,開票時需要把安裝費和電纜分開開具嗎693802提問
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如果是混合銷售,不需要分開開具。關鍵 看本次銷售的性質,可以查看官網(wǎng)《案例學會計》或《增值稅》課程中的混合銷售一節(jié)課。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師好!請教您一個問題,我們公司是小規(guī)模納稅人,有大小股東兩人,大股東占比99%,...189****3831提問
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不需要,可以減少注冊資本或由新股東認繳原股份。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
一般納稅人維修家電時需要的小配件是13個點進項票,開給客戶的票需要配件和維修費分開...693802提問
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如果是基于維修用的消耗,可以直接開維修費,算混合銷售。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
物業(yè)公司,提前收取下半年物業(yè)費,增值稅的確認時點是什么時候?是收到款項時?還是分...151****9671提問
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納稅人發(fā)生應稅行為并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天是增值稅確認時間 ,所以你們收款了但未提供服務不用確認收入。以后分期確認收入并繳稅。如果先開具發(fā)票的,先納稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會...
老師,對方公司開具過來的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)),找不到了應該怎么辦?039045提問
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如果同時丟失發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),根據(jù)目前最新的文件規(guī)定,可以直接憑借銷售方發(fā)票專用章的相應發(fā)票的記賬聯(lián)復印件,可將其作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、記賬憑證以及退稅憑證。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師,請問增值稅免稅收入和政府補貼收入要申報預繳所得稅嗎?751648提問
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符合不征稅收入三個條件可以通過填報申報表中的免稅項目,達到 不繳稅的目標。否則要繳稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師:我們購買買的設備,然后為了提高產(chǎn)品性能,在原有的設備上做了一些輔助件,對方...085083提問
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如果結合你的實際情況,只能是增加設備原值后折舊 計提增加,這樣體現(xiàn)到研發(fā)費用。至于你想直接計入費用,要以開技術費用等,但與實際業(yè)務不符合了。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
業(yè)務外包員工,項目上發(fā)生的差旅費約定由我方據(jù)實報實銷,管理上也由我方要求,請問這...806238提問
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我們的觀點是可以,但部分地方稅局有出臺過不能抵扣的規(guī)定,建議你咨詢下當?shù)氐?2366或稅務局。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
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