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老師 您好!增值稅進項稅額加計抵減,加計抵減額計入到其它收益或營業(yè)外收入,匯算清...156****8341提問

大白菜回答:

感謝提問!不需要 其它收益或營業(yè)外收入 所得稅季度預繳時 就已經(jīng)繳納所得稅了。

老師,2018匯算清繳那個主表怎么沒有自動跳出來3個期間費用?是我少勾選什么了嗎?201...水蓮提問

大白菜回答:

感謝提問!期間費用,各地好像顯示不一樣,咨詢下你當?shù)亍?018年(一)工業(yè)企業(yè),年度應納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元; (二)其他企業(yè),年度應納稅所得額不超過50萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總...

建筑項目增值稅項目一般計稅方式怎么做稅負測算139****1898提問

大白菜回答:

感謝提問!增值稅稅負=應交增值稅/不含稅銷售收入。

老師好,兩年前銷售3000萬元設(shè)備給客戶,已開增票且已抵扣,現(xiàn)500萬元收不回來,打官...137****2014提問

大白菜回答:

感謝提問!設(shè)備判給你們是退貨么?

請問房地產(chǎn)開發(fā)公司年報怎么報?688060提問

老板以個人名義向銀行貸款,貸款直接轉(zhuǎn)入公司賬戶,所產(chǎn)生的利息費用可以所得稅前扣除...139****0334提問

大白菜回答:

感謝提問!公司不能稅前扣除。

生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),有內(nèi)外銷,增值稅稅負要把出口收入算進去嗎?還是針對內(nèi)銷部分計...276550提問

大白菜回答:

感謝提問!稅負是要針對全部的收入,官網(wǎng)課程有一個帶公式的計算表格。

生產(chǎn)退稅企業(yè),有內(nèi)外銷,進項完全不夠,怎么辦,進項不足的情況退稅,會產(chǎn)生哪些稅?276550提問

大白菜回答:

感謝提問!進項不足會產(chǎn)生免抵額,免抵額要繳納附加稅。

老師您好,我公司 委托其他公司代繳社保的賬務該如何處理?提問

大白菜回答:

感謝提問!具體是什么業(yè)務代繳的社保。

企業(yè)注銷時,報表中未分配利潤怎么處理?139****0056提問

大白菜回答:

感謝提問!看下課程,學課程—主管會計—稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習【 含2019匯算清繳】》第三節(jié)的填報講解。

老師現(xiàn)金流量表補充資料里的,經(jīng)營性應付項目是不是要減到購買固定資產(chǎn)那些的,具體的...130****8670提問

大白菜回答:

感謝提問!看下課程,學課程—主管會計—總賬會計《全面掌握現(xiàn)金流量表的編制》。

建筑業(yè)異地預繳需要提供什么資料,外經(jīng)證如何做,公司在深圳,業(yè)務在?139****1898提問

大白菜回答:

感謝提問!這個手續(xù)問題你要咨詢相關(guān)所在地的稅局,外經(jīng)證咨詢深圳,預繳稅款咨詢?。

現(xiàn)在小規(guī)模月銷售10萬以下免稅,免不免所得稅的?137****2239提問

大白菜回答:

感謝提問!不減免所得稅,政策是增值稅的。

小規(guī)模制造企業(yè),無進項發(fā)票,成本如何確認,應納稅所得額怎么確認105996提問

大白菜回答:

感謝提問!沒有成本發(fā)票,成本就不能稅前扣除,直觀的說相當于沒有成本。

老師,公司之前外賬混亂,資產(chǎn)負債表有的月份一下子幾十萬、幾百萬、三千多萬,波動大...水蓮提問

大白菜回答:

感謝提問!這個很難給你確定答復。

老師;我們給保安公司支付的保安工資屬不屬于應付職工薪酬的范疇?我們跟保安公司簽有...706152提問

大白菜回答:

感謝提問!安保公司給你開具發(fā)票,你們支付安保費用對么?

老師 您好 生活服務業(yè)進項稅額加計抵減的賬務處理怎么做,請指教 謝謝!156****8341提問

大白菜回答:

感謝提問!看下官網(wǎng)文章第三篇《終于明確了!關(guān)于加計抵減的會計處理來啦!但不夠完美!》

老師車輛購置稅有優(yōu)惠政策嗎652110提問

大白菜回答:

感謝提問!具體咨詢下你當?shù)囟惥。一般?0%

老師,我司是為車輛提供北斗服務的,開給車主的服務費發(fā)票,名稱填寫車輛牌照可以嗎?...151****5082提問

大白菜回答:

感謝提問!這個根據(jù)你公司業(yè)務需要,開給個人沒有這么嚴格。

老師,我公司提供企業(yè)培訓服務的,老板的朋友為公司介紹了一個新客戶,我們公司外購加...180****9294提問

大白菜回答:

感謝提問!這個屬于有償贈送,不視同銷售,應該要代扣個人所得稅。

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