你好,外貿(mào)企業(yè)出口開票金額要比內購的入庫金額小,也就是有點虧著賣,這樣換匯成本是...138****1808提問
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感謝提問!你只要業(yè)務真實,按照正常市價銷售就可以。
老師,現(xiàn)在稅局要求不能做虧損,需要把管理費用全部調掉,但是管理費用是用銀行存款付...137****1251提問
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感謝提問!調表不調賬,業(yè)務是真真實發(fā)生 沒有錯誤的。
老師您好,我們公司有一部分17年的成本票匯算之前拿不到了,之前是暫估的,請問這部分...153****0681提問
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感謝提問!在納稅明細調整表里面 扣除類調整項目 其他
換算成本高出0.3,有什么辦法可以通過嗎?276550提問
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感謝提問!在申報表上直接做說明。
老師,我想請教一下,如果出口不能收匯,想轉免稅申報已出口的報關單(生產(chǎn)企業(yè)免抵退...189****3701提問
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感謝提問!未申報退稅改申報免稅的 國稅系統(tǒng)正常申報,退稅系統(tǒng)不操作,出口貨物對應的進項,如已認證并抵扣,應做進項稅轉出。如果不能區(qū)分內外銷的進項,可以按全部進項*免稅銷售額/全部銷售額的比例計算轉出,其中全部銷售額包括免稅銷售...
老師您好,財稅《2018》51號那個職工教育經(jīng)費的比例,今年的匯算清繳就可以按照8%扣除...153****0681提問
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感謝提問!實施從2018.1.1開始,匯算清繳調整是2018年度。
請問一下,公司在軍區(qū)飯店就餐,取得了通用收票票據(jù),是否可以稅前列支730302提問
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感謝提問!取得通用收票票據(jù)是可以稅前扣除的。
請問所得稅核在地稅和核在國稅有什么區(qū)別?能不能申請改到國稅,和增值稅一樣,也不用...133****0303提問
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感謝提問!這是原來營改增之前 主稅源在地稅,所得稅就在地稅 營改增后 主稅源都改在國稅,所得稅也要改為國稅。
老師 ,現(xiàn)金流量表填列購置固定資產(chǎn)。無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金這個項目時,...130****7830提問
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感謝提問!,取在建工程的期末數(shù)-期初數(shù) 是是增加數(shù),借方是借方累計數(shù)。
老師,編制現(xiàn)金流量表時,有的填列科目的借或貸方發(fā)生數(shù),如短期借款、長期借款,有的...130****7830提問
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感謝提問!多練習才會加深記憶。
為什么在編制現(xiàn)金流量表中,填處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)取得的現(xiàn)金時,固...130****7830提問
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感謝提問!這是因為處置固定資產(chǎn) 和 銷售無形資產(chǎn) 會計處理不同決定的,看下兩者的會計分錄。
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感謝提問!文字顯示亂碼,請升級字庫后重新提問。
匯算清繳中的業(yè)費招待費按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%孰低,想請教一下銷售收入...130****3776提問
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感謝提問!銷售收入包含視同銷售收入,是調整后的。
我想問一下增值稅結轉的處理 在哪個課程里面可以學到!我買了1年的課程137****8397提問
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感謝提問! 在 主管會計課程 稅務會計 增值稅里面。
稅2018年58號文,對企業(yè)購買設備500萬以下可一次性稅前扣除。我公司5月購買設備含稅價...130****2606提問
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感謝提問!這個政策最早是 100萬 以前就 出過文章進行解讀過了。二、對所有行業(yè)企業(yè)2014年1月1日后新購進的專門用于研發(fā)的儀器、設備,單位價值不超過100萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊...
出口退稅軟件里進貨明細填寫金額后自動帶出的進項稅額和進項發(fā)票上的進項稅額差一分錢...150****3600提問
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感謝提問!按照發(fā)票金額顯示修改。
接上,工廠給銷售公司的價格再稅務上怎么合理,還有哪些要注意的?希望老師盡量詳細指...133****0303提問
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感謝提問!這個需要做稅務籌劃。
接上個問題,原地稅務是注銷遷出,些邊接手遷入。還有個重要的問題想請教,原來工廠生...133****0303提問
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感謝提問!稅務注銷遷出 是怎么個注銷法 ? 關于銷售的這個問題 需要你們自己做稅務籌劃。
大白菜老師你好,我公司2018年5月買一套設備58萬元(含稅)。根據(jù)新稅政策,要如何做...130****2606提問
大白菜回答:
感謝提問!根據(jù)什么最新政策?
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