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非營利組織接收受托代理資產(chǎn)銀行存款10萬,需要給資金方什么單據(jù)?發(fā)票?財政捐贈票據(jù)...188****2474提問

收到酒水返利款應該怎樣做會計分錄呢135****2000提問

大白菜回答:

感謝提問!酒水返利款需要開紅字發(fā)票,收到紅票后沖減成本。

老師,想咨詢下,外貿(mào)企業(yè),采購發(fā)票已經(jīng)在退稅勾選中勾選確認了,申報退稅時發(fā)現(xiàn)項目...130****0657提問

大白菜回答:

感謝提問!和供應商協(xié)商開具紅字發(fā)票沖減數(shù)據(jù)。

同時認證了可退稅的專票和不可退稅的專票,要怎么報稅?180****6018提問

大白菜回答:

感謝提問!沒有明白什么意思,建議先看下課程基礎知識點。

老師好,問下工商年檢是不是企業(yè)每年必須要報?在哪個網(wǎng)站報?咱有相關的課程嗎?10488提問

大白菜回答:

感謝提問! 學課程-新手會計《公司成立注銷及會計交接》第四節(jié)。

個體戶的聘用的員工,這些員工的工資是否需要報在個稅系統(tǒng)里面?999339提問

大白菜回答:

感謝提問!個體工商戶雇傭員工,發(fā)放工資時,應按工資、薪金所得項目扣繳個人所得稅。

老師,開票抬頭和付款抬頭不一致可以嗎?就那種總公司和分公司的。比如我們按照客戶的...水蓮提問

大白菜回答:

感謝提問!讓對方出具一份代付款協(xié)議。

我公司6月升為一般納稅人,6月之前購買的固定資產(chǎn)進項能否抵扣136****3975提問

大白菜回答:

感謝提問!根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號),納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅...

老師,一家企業(yè)是陶瓷制作體驗館,自己制作陶瓷,這塊產(chǎn)生的收入費用怎么賬務處理呢?...182206提問

大白菜回答:

感謝提問!陶瓷體驗館,提供體驗服務產(chǎn)生的費用進入成本,自己制作陶瓷提供觀賞也是進入銷售費用,自己制作陶瓷對方銷售就是商品。

500萬以內(nèi)設備會計分錄155****3657提問

大白菜回答:

感謝提問!一次扣除是稅務政策,只在所得稅時一次扣除。會計處理依然是 做固定資產(chǎn) ,按月計提折舊。

老師,以咨詢,項目編輯,申報為經(jīng)營范圍的企業(yè),可以有主營業(yè)務成本這一科目么?struggle提問

大白菜回答:

感謝提問!這個企業(yè)基本都會用到的。

老師你好,我們公司新租入的辦公室是個人的,沒有正式發(fā)票。我想問一下,以現(xiàn)在的代開...137****8449提問

大白菜回答:

感謝提問!你算下房租折合的所得稅和 代開發(fā)票繳納稅費哪個核算。

貨物從香港進口,公司會涉及到哪些賬務和稅務問題Mia提問

大白菜回答:

感謝提問!官網(wǎng)沒有相關進口業(yè)務的課程,進口業(yè)務暫時不提供咨詢。

請問,今年和去年的應收賬款因?qū)Ψ焦镜归]而無法收回后來保險公司賠償了一部分給我們...158****9503提問

大白菜回答:

感謝提問!這個部分賠償做營業(yè)外收入,匯算清繳申報就可以了。

老師你好,我們公司于今年五月剛成立,由于這個公司是法人的另一個公司,公司還沒有與...134****7876提問

大白菜回答:

感謝提問!新公司沒有員工,員工的費用不能入賬。一個員工也沒有,邏輯關系無法解釋。

老師,入庫單需要入單價與金額嗎?單價與金額應該入含稅還是不含稅的呢?180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!入庫單需要入單價 和 金額 不含稅。

企業(yè)注銷時,報表中未分配利潤怎么處理?139****0056提問

大白菜回答:

感謝提問!看下課程,學課程—主管會計—稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習【 含2019匯算清繳】》第三節(jié)的填報講解。

老師您好 我們在北京有一個一般納稅公司 本月代賬到期 我不想繼續(xù) 想接過來 交接有...332783提問

大白菜回答:

感謝提問!做好相關數(shù)據(jù)的交接。核對報表數(shù)據(jù),申報密碼等。

老師,我們是技術服務業(yè),3月發(fā)生了技術服務成本計入5201勞務成本里面的,沒有開票確...189****9807提問

大白菜回答:

感謝提問!等收入確認時 結轉(zhuǎn),收入和成本要匹配。

小規(guī)模納稅人優(yōu)惠的免征增值稅及對應的附加稅,怎么做分錄?185****5007提問

大白菜回答:

感謝提問!免征增值稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入 ,附加就不需要處理了。

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