請問老師,進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè),怎么轉(zhuǎn)成生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)308021提問
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將原來貿(mào)易方式下的出口退稅業(yè)務(wù)申報完畢后更改類型即可。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師,請問報稅時填財務(wù)報表里的利潤表,本月金額是填當(dāng)月金額,還是季度金額?木子提問
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一般是本期數(shù),代表1-9月的;上期數(shù)代表是去年1-9月的,本答案供你參考。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂
老師,公司購進(jìn)酒水飲料招待客戶,取得專票,進(jìn)項稅可以抵扣嗎,怎么做賬務(wù)處理151****0415提問
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不可以抵扣,直接全額計入招待費用就可以了。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂!
老師好,我們客戶付款歐元給我們,報關(guān)時可以先折算成美元后,用美元報關(guān)嗎?380575提問
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為什么不直接用歐元?!感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂!
你好,請問出口的報關(guān)金額和收匯可以對應(yīng),但是收匯時對應(yīng)的客戶匯款名稱不一致,是可...蔡翠穎提問
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這是第三方付匯,可以向稅局說明,一般允許退稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂!
出租廠房發(fā)生的電費,會計分錄如何做 015550提問
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感謝提問!電費誰承擔(dān)?
您好,老師,請問下,我有一些預(yù)付款一直掛在賬上,有一兩年了,然后材料收到了,但是...085083提問
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感謝提問!根據(jù)實際情況對應(yīng)賬務(wù)處理,已經(jīng)收到貨物去找以前對應(yīng)賬務(wù)處理并更正或補做賬務(wù)處理。
老師,企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以計提壞賬準(zhǔn)備嗎151****0415提問
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感謝提問!小企業(yè)會計準(zhǔn)則不計提壞賬準(zhǔn)備,對于壞賬損失,在實際發(fā)生時可計入營業(yè)外支出。
老師,您好,我們公司與甲方簽訂了免稅的技術(shù)開發(fā)合同,然后把這份合同再轉(zhuǎn)包給下包方...107857提問
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感謝提問!免稅的技術(shù)開發(fā)合同是需要備案的,企業(yè)不能自己私自開具免稅發(fā)票,你這個業(yè)務(wù)我建議你咨詢一下稅局。
民辦學(xué)校開學(xué)收的一年的學(xué)費,是不是分12個月確認(rèn)收入136****1966提問
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感謝提問!按照實際學(xué)期月份分?jǐn)偸杖搿?/p>
老師好,環(huán)保稅的課程在哪?137****2731提問
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感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅、所得稅以外其他稅費學(xué)習(xí)》第16節(jié)。
企業(yè)向銀行貸款的印花稅,要怎么申報133****5061提問
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感謝提問!借款合同是指銀行及其它金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同,并按借款金額的萬分之零點五貼花。
我們是批發(fā)、零售的農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)公司,先有免稅產(chǎn)品(生肉)和不免稅產(chǎn)品,銷售的時候也...禮之用提問
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感謝提問!銷售的時候免稅和不免稅農(nóng)產(chǎn)品要區(qū)分開來核算。
老師好,新稅法下固定資產(chǎn)折舊可以不留殘值嗎?591596提問
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感謝提問!殘值取消強制了,但是建議還是要計算殘值。
老師,您剛才回答說未分配利潤為負(fù)數(shù)也可以強行分紅,那這樣做正常嗎?還有如果未分配...579837提問
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感謝提問!根據(jù)《公司法》規(guī)定,企業(yè)虧損是不能分紅的。如果分紅股東應(yīng)如數(shù)退回企業(yè)。否則,將會被追究法律責(zé)任。有的企業(yè)為了一些;利益會私下達(dá)成約定,即使虧損也會分紅。至于分錄因為沒有具體處理過,無法給出合適的賬務(wù)處理。
老師您好,聽說明年車增值稅進(jìn)項不能抵扣了?有相關(guān)文件規(guī)定嗎?652110提問
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感謝提問!你聽誰說的?我們沒有看到相關(guān)通知!
老師我是小規(guī)模的,上個季度開了一張發(fā)票包含了1個點和5個點的發(fā)票,不含稅金額是8224...137****1251提問
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感謝提問!問題沒有顯示全,簡化一下問題。
老師:19年購買了一部車有進(jìn)項10000元,一直抵稅到現(xiàn)在,還有留抵進(jìn)項稅:金額8000元...137****1251提問
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感謝提問!《國家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)局總局公告2018年18號,以下簡稱“18號公告”)規(guī)定,轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進(jìn)項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計入“應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項...
老師,股東分紅的標(biāo)準(zhǔn)分錄,怎么寫?134****5949提問
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借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 個人還要代扣個人所得稅。
老師,沒收到國內(nèi)飛機票行程單,收到機票電子普通發(fā)票,電子普通發(fā)票能抵扣嗎015550提問
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感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學(xué)習(xí)【19年4月更新中】》第二節(jié)。
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