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你好!我想問一下出口視同內(nèi)銷的話在退稅系統(tǒng)里要怎么做?176****4986提問

大白菜回答:

感謝提問!如果沒有申報過退稅,是不需要操作退稅系統(tǒng)的,如果申報過退稅,需要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作。

匯算清繳中的業(yè)費招待費按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%孰低,想請教一下銷售收入...130****3776提問

大白菜回答:

感謝提問!銷售收入包含視同銷售收入,是調(diào)整后的。

最近申報年度所得稅,企業(yè)成立兩年了未開始正式經(jīng)營,無收入,有費用,有房產(chǎn)稅和土地...小滿提問

大白菜回答:

感謝提問! 企業(yè)成立為經(jīng)營的費用計入開辦費 可以選擇在企業(yè)盈利當(dāng)年匯算清繳一次扣除 或 匯算清繳分三年扣除 。如實及時入賬對企業(yè)最有利。

請問對非科技型中小企業(yè)的研發(fā)費,且未形成無形資產(chǎn)的,可以加計扣除嗎,謝謝139****1464提問

大白菜回答:

感謝提問!研發(fā)費用加計扣除 需要企業(yè)備案!锻ㄖ分胁贿m用稅前加計扣除政策行業(yè)的企業(yè),是指以《通知》所列行業(yè)業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù),其研發(fā)費用發(fā)生當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)按稅法第六條規(guī)定計算的收入總額減除不征稅收入和投資收益的余額50%...

老師您好! 稅局預(yù)警:說是進項稅額大于進項稅額控制額?不明白是什么意思哦...七度王爵提問

大白菜回答:

感謝提問!、計算公式:指標(biāo)值=(本期進項稅額/進項稅額控制額-1)*100 進項稅額控制額=(本期期末存貨金額-本期期初存貨金額+本期主營業(yè)務(wù)成本)*本期外購貨物稅率+本期運費進項稅額合計。 2、問題指向 納稅人申報進項稅額與進項稅額控制...

老師,請問住宿業(yè)小規(guī)模納稅人核定征收是只按所開出的增值稅發(fā)票來交企業(yè)增值稅嗎?136****0932提問

大白菜回答:

感謝提問! 核定征收中的定率征收 是按照收入征收的

老師您好! 一小規(guī)模納稅人為我司提供設(shè)備維修服務(wù),到稅局代開了發(fā)票,并扣了...七度王爵提問

大白菜回答:

感謝提問!這個是你地方的自己政策 要咨詢你當(dāng)?shù)貒惥? 現(xiàn)在一般代開發(fā)票不代扣個稅了

鑰佸笀錛屾垜浠叕鍙稿嚭鍙h揣鐗╄鍚屽唴閿錛侊紒錛佹瘡嬈℃牳綆楃殑鏃跺欙紝...甜橙兔兒提問

大白菜回答:

感謝提問@!你提問的問題顯示是亂碼,請升級下字庫或換臺電腦提問

是獎勵給銷售員工的,麻煩分別說下獎勵汽車使用權(quán)和所有權(quán)該咋樣籌劃稅款,公司角度和...150****1126提問

大白菜回答:

1.員工有使用權(quán) ,所有權(quán)在公司,和公司自己購車一樣處理 2. 員工有所有權(quán) 公司要把汽車所得并入員工工資繳納個稅

企業(yè)購買五萬元理財產(chǎn)品,半個月左右后贖回,投資收益需要交納印花稅,所得稅,附加稅...163136提問

大白菜回答:

《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號)第一條第(五)項第1點所稱“保本收益、報酬、資金占用費、補償金”,是指合同中明確承諾到期本金可全部收回的投資收益。金融商品持有期間(含到期)取得的非保本的上述收益,不屬于...

老師你好,出口發(fā)票已經(jīng)開了,次月要申報增值稅報表,因沒有收匯我們就申報免稅,不要...137****2239提問

大白菜回答:

如果退稅系統(tǒng)還沒有申報 免稅是不需要退稅系統(tǒng)操作的 進項還是要轉(zhuǎn)出的

老師應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后相差0.1,這種情況,賬面如何做平啊137****6561提問

大白菜回答:

什么原因?qū)е碌??

請問甲方承包我們的暖氣,我們給他們打入暖氣承包費,請問甲方該怎么開票,承包費稅率...152****2571提問

大白菜回答:

親,甲方承包暖氣?請詳細(xì)描述。

老師 我不知道怎么補充,問題,我問的是應(yīng)交增值稅的計算公式。187****0612提問

大白菜回答:

親,您好看到問題了,請參照網(wǎng)站課程-財務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)-出口退稅實操。僅供參考

公司與境外公司簽訂了勞務(wù)合同,請問涉及到企業(yè)所得稅和個稅等哪些稅收呢?如何申報?136****2349提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了,公司與境外企業(yè)簽訂合同,涉及所得稅,因為是公司對接公司業(yè)務(wù),及時境外業(yè)務(wù),個稅按照境內(nèi)處理。請參照官網(wǎng)課程:稅務(wù)申報-所得稅 以及其他稅收。僅供參考

你好,關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品最新政策出來后,增值稅申報表如何填寫,在哪個課程可以看到?謝謝024381提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。請看課程:財務(wù)經(jīng)理-農(nóng)業(yè)會計-第6節(jié):2017年農(nóng)產(chǎn)品稅率變動后的申報表填報 僅供參考

你好老師,請問公司購買理財產(chǎn)品怎么交增值稅呢?零度提問

老師,運輸業(yè)的企業(yè)信息采集怎么填177****1979提問

大白菜回答:

親,您好,客服不知道是哪個部門要采集數(shù)據(jù),請咨詢采集的部門。僅供參考

出口一筆貨物 外貿(mào)會計詳細(xì)工作的流程183****8531提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。這個問題在我們的課程中有講述哦!請查看:退稅會計-外貿(mào)企業(yè)退稅。僅供參考

出口退稅課件截止到哪年更新的183****8531提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。退稅課件是更新到2.0版本的。預(yù)計2017年底-2018年初會全面更新,敬請期待。

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