我公司是一家生產(chǎn)型出口企業(yè),12月份出口一批貨物,在當月申報的增值稅納稅申報表上作...139****0834提問
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感謝提問!出口業(yè)務(wù)免稅不需要操作退稅系統(tǒng),只需要納稅申報免稅。
老師,不好意思,我上一條表達有誤,我們申請的是退稅只是進項不夠形成了免抵額需要交...158****1078提問
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感謝提問!我沒看明白你說的什么意思 ,看下分錄處理。
老師,你好,承接上一個問題,我知道免抵退是要交附加稅,但是我想知道的是我不退稅報...158****1078提問
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感謝提問!如果放棄退稅,申報免稅,生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)進項要轉(zhuǎn)出。
你好老師,出口了一批貨物,小貨物混在大貨物里出口了,貨到客戶驗貨發(fā)現(xiàn)了小貨物。也...187****6958提問
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感謝提問!沒有報關(guān)出口的 按照內(nèi)銷征稅。
外貿(mào)退稅中的關(guān)聯(lián)號以出口當月進行編號 還是申報月所屬期進行編號 135****9689提問
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感謝提問!看下課程講解,外貿(mào)退稅課程講解很清晰。
生產(chǎn)型主營內(nèi)銷少量一般貿(mào)易方式出口,進項不夠,所以沒有退稅報免稅,增值稅是屬于價...158****1078提問
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感謝提問!產(chǎn)生免抵額 就要繳納附加稅,課程里面有講解。
我公司的生產(chǎn)型出口企業(yè),F(xiàn)在出口是收的跨鏡人民幣。在填寫出口貨物明細表時,那個業(yè)...139****0834提問
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感謝提問!跨境人民幣貿(mào)易要填寫KJ.
老師外貿(mào)企業(yè)勾選抵扣操作視頻在哪一個版塊?134****5949提問
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感謝提問!外貿(mào)4-2課程第四節(jié)。
老師好,外貿(mào)出口,報關(guān)時產(chǎn)地寫的是廣州,而采購發(fā)票是山東公司,這個影響退稅嗎?謝...186****7305提問
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感謝提問!沒有規(guī)定會影響退稅,但是要咨詢稅局。
老師好,外貿(mào)公司出口,出口中有一個產(chǎn)品沒有采購發(fā)票怎么處理呀,具體怎么操作,我看...186****7305提問
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感謝提問!沒有發(fā)票按照內(nèi)銷征稅,不能申報退稅。
老師,外貿(mào)企業(yè)購銷合同印花稅怎么計算啊?是(購 銷)*0.0003還是銷售金額直接×0.0003...136****1003提問
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感謝提問!具體申報計算咨詢你當?shù)囟惥,地方不同計稅依?jù)不同。
同一臺電腦可以同時操作2家外貿(mào)退稅申報嗎?136****1003提問
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感謝提問!應(yīng)該是不可以,咨詢下龍圖退稅客服。
老師你好!我對出口退稅退貨退運申報系統(tǒng)操作、增值稅申報表填寫和會計處理不是很清楚...138****9282提問
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感謝提問!課程里面沒有涉及到退稅貨退運的詳細講解。我們有一篇文章說明《外貿(mào)企業(yè)出口發(fā)生退運應(yīng)如何處理?》https://www.toutiao.com/i6413149046273212929/
請問,生產(chǎn)出口企業(yè),稅負如何計算?出口大于內(nèi)銷時稅負和內(nèi)銷大于出口時的稅負有什么...185****4818提問
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感謝提問!看下出口退稅課程,生產(chǎn)企業(yè)退稅計算講解,課程里面有詳細說明。
出口企業(yè),美元付的海運費以及海運費發(fā)票(通過國際物流公司)和人民幣付的港雜費和運費...135****4608提問
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感謝提問!請問公司是cif出口還是fob出口?
能不能開一門外貿(mào)公司賬務(wù)處理,納稅申報,退稅申報,電子口岸完整的課程啊,就是從記...015661提問
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感謝提問!退稅賬務(wù)處理很簡單,關(guān)鍵是理論計算和操作,后期看下課程安排。
我公司是出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù)都有,在2018年共出口10萬美元,每月都按出口銷售金額開具了零...139****0406提問
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感謝提問!免稅業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項不能抵扣,已認證抵扣的要做轉(zhuǎn)出。
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),做燈具的,一般貿(mào)易方式進口了一批生產(chǎn)相關(guān)原材料配件,一部...139****9524提問
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感謝提問!群里已回復。
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),進口了一批生產(chǎn)相關(guān)原材料,現(xiàn)在直接出口了原材料,可以退稅...139****9524提問
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感謝提問!是什么進口?報關(guān)單上怎么寫的?也可以看下課程
出口退稅企業(yè)的出口抵減稅額繳納的城建稅教育費附加,按照那個會計科目余額進行繳納?135****8182提問
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感謝提問!附加稅是以 增值稅 、消費稅、 免抵稅額為計稅基礎(chǔ)的,按照免抵稅額計算申報。
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