老師,廠房是自己的,出租給別人,開票是10%,原在建工程抵扣了,現(xiàn)在我廠有原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵繳,出租房銷項(xiàng)稅嗎?
問(wèn)題分類:增值稅類 閱讀量:2223 小叮當(dāng) 發(fā)表于:2018/11/7 9:01:00
大白菜老師 回復(fù)于:2018/11/7 13:53:00
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