老師工作中遇到一個(gè)問題,2018年沒有計(jì)提印花稅,直接計(jì)入借:營業(yè)稅金及附加-印花稅500 營業(yè)外支出-滯納金2 貸方計(jì)入其他應(yīng)付款-總公司代付502,其實(shí)當(dāng)時(shí)就總公司已經(jīng)代付了?偛恳蟾犊顔挝 改成稅務(wù) ,如果調(diào)到今年來怎么會(huì)計(jì)處理?
問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1773 688060 發(fā)表于:2019/7/25 21:34:00
大白菜老師 回復(fù)于:2019/7/26 17:41:00
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