老師您好,不好意思,跨年發(fā)票做暫估入賬的話,分錄咋做?借管理費用 貸其他應付款;發(fā)票來的時候,做借其他應付款,貸銀行存款對么?說實話,老師我覺得您辦的找個提問區(qū)非常好,可以看到很多實務性的問題,非常感謝
問題分類:會計處理類 閱讀量:1607 185****9670 發(fā)表于:2019/11/29 10:29:00
大白菜老師 回復于:2019/11/29 17:14:00
僅限付費會員提問
您的問題會有相關財稅專家解答