我4月暫估入庫的金額與5月收到的發(fā)票金額一致,還需要在5月紅沖4月的,重新在5月做一遍嗎?還是把5月收到的發(fā)票直接放到4月暫估的憑證中做附件就行了?
問題分類:會計處理類 閱讀量:3033 068049 發(fā)表于:2017/6/9 16:25:00
大白菜老師 回復(fù)于:2017/6/10 21:44:00
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