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老師,您好。1、小規(guī)模納稅今年1月份給別人發(fā)票(普票)開多了。現(xiàn)在是不是給他們紅沖多開的金額啊。賬務上是不是直接沖減開具紅沖發(fā)票月份的主營業(yè)務收入啊。那在季度報稅的時候是不是也得把紅沖的金額也算上,還是去調整第一季度的增值稅報表啊。
2、請問下公司(一般納稅人)出租廠房需要交哪些稅啊

問題分類:會計處理類 閱讀量:973 085083 發(fā)表于:2023/7/25 19:58:00

解答

大白菜老師 回復于:2023/7/26 14:49:00

1、合并至新開票的月份即可 2、交印花稅、增值稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。