老師你好,我們公司23年1月開了一張專票,已經(jīng)繳納稅款,12月才給購買方,對(duì)方要求作廢,然后重開。那請(qǐng)問是不是按照原來的分錄直接寫負(fù)數(shù)記賬,再正常記一筆新的賬就可以了?即:借:應(yīng)收賬款等科目 (紅字金額)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字金額)
問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1082 138****8489 發(fā)表于:2024/1/10 23:34:00
大白菜老師 回復(fù)于:2024/1/12 10:12:00
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答