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請(qǐng)問來料加工,貨物已出口,補(bǔ)交了關(guān)稅和增值稅,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?怎么申報(bào)?

問題分類:出口退稅類 閱讀量:1170 737877 發(fā)表于:2024/8/12 22:07:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2024/8/13 16:54:00

按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,以來料加工貿(mào)易方式出口的貨物實(shí)行免征增值稅政策,即納稅人進(jìn)口原材料時(shí)免征增值稅,出口貨物時(shí)免征增值稅,收取的加工費(fèi)也是免征增值稅的。納稅人無需辦理備案手續(xù),在增值稅申報(bào)時(shí)于申報(bào)表主表、附列資料(一)和減免稅明細(xì)表對(duì)應(yīng)欄次申報(bào)其出口免稅銷售額,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榧纯。由于是免稅收入,要注意該部分業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的國內(nèi)貨物所支付的進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣的,也不涉及出口退稅。

如果納稅人進(jìn)口的料件或者產(chǎn)品經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷時(shí),則需要繳納關(guān)稅、增值稅以及消費(fèi)稅哦。  此時(shí)關(guān)稅計(jì)入營業(yè)成本,增值稅可以抵扣。

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