老師,公司銷售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn),我司是一般納稅人,適用13的稅率,未開具專票,假如賣了1130元,增值稅附表一中填入未開具發(fā)票銷售額1000元,銷項(xiàng)稅額130元,到最后利潤表中的收入金額和報(bào)稅的收入金額是不是會(huì)有1000差額,報(bào)稅的多
問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:890 151****0415 發(fā)表于:2024/9/23 19:21:00
大白菜老師 回復(fù)于:2024/9/24 18:08:00
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